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审计的工作职责

作者: 爱可网 时间:2024年04月10日 来源:www.ik35.com

审计的工作职责篇1

  1、协助项目经理完成年报审计及各种专项审计工作。

  2、能独立承担小型项目的审计工作。

  3、协助项目经理完成财务、税务咨询工作。

  4、负责审计项目工作的`某一个或几个模块的凭证审核、底稿编写、底稿整理归档工作。

  5、和其他项目团队成员建立良好的工作关系,确保项目顺利完成。

审计的工作职责篇2

  1、根据国家财税政策,负责对集团资产帐、负债账、费用账、凭证进行内控审计,并出具审计报告;

  2、负责对集团各子公司的半年、年度经营情况进行审计,并出具审计报告;

  3、根据公司销售制度、方案,负责对销售、经营部门的。合同、政策的执行情况进行审计,并出具审计报告;

  4、负责组织对部门、分公司经理、总监离任,进行效益离任审计,并出具报告;

  5、负责对集团上报的月度、年度财务报表进行审核,提出修改意见;

  6、负责监督财务中心执行公司审核、审批等相关流程的执行情况;

  7、负责监督会计账目清理、应收款对账函的签发、应收款催收工作、应付暂估、应付借项清理等工作,及时提醒,防范财税风险;

  8、负责不定期监督检查财务软件数据的准确性、安全性,防范风险;

  9、负责对公司收购、并购、控股的综合审计工作,并出具报告

审计的工作职责篇3

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、审核公司各项管理制度、业务流程的合理性、有效性、合规性以及执行情况;

  3、编制审计报告,披露问题,提出改进建议、决策依据;

审计的工作职责篇4

  1、负责对国家财务税收政策执行、公司财务制度执行情况进行审计;

  2、负责对公司全面预算执行、年度目标任务完成情况进行审计;

  3、负责对公司资产、负债、所有者权益真实性进行审计;

  4、负责对公司内控制度建设及实施情况进行审计;

  5、负责对公司资金运用、融资业务办理及管理情况进行审计;

  6、负责对公司流程制度执行、相关岗位离任进行审计;

  7、负责对经济合同的‘签订及执行情况进行审计;

  8、负责对银行帐户、印鉴、税务证件及有关档案管理情况进行监督检查;

  9、协助部门负责人开展公司制度执行检查、反舞弊调查、预防腐败建设等工作;

  10、领导交代的其他工作。

审计的工作职责篇5

  1、在集团及上级部门领导下开展工作;

  2、负责贯彻执行国家有关法律、法规、规章和制度,制定全系统内部审计的工作制度和实施办法;

  3、负责拟订年度内部审计工作目标、工作计划;

  4、负责全系统内部审计业务指导工作,发现工作异常情况,及时报告;

  5、负责组织实施全系统内部财务审计和经济责任审计,撰写审计报告、审计意见书和审计决定;

  6、负责落实审计部门的’审计决定,监督系统被审计单位落实内部审计决定;

  7、负责上报年度内部审计工作总结、整理归档审计资料;

  8、负责内部审计协会相关工作;

  9、负责协助做好全系统内部审计管理人员业务培训工作;

  10、负责与审计、内审协会等部门的协调工作;

  11、负责完成处领导交办的其他工作。

审计的工作职责篇6

  1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

  2、针对财务工作中出现问题的。原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

  3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

  4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

  5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

  6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

  7、按时完成领导交给的其他工作。

审计的工作职责篇7

  1)制定和完善工程结算审核工作的审计计划和模板;

  2)按计划对店铺的。工程结算结果进行审核;

  3)对工程款项支付的合规性和合理性进行审核;

  4)对涉及工程结算的投诉和举报进行专项调查;

  5)领导安排的其他工作。

审计的工作职责篇8

  1、对重点业务进行实时实地调研,掌握真实情况,发现制度和操作层面存在的问题和风险。

  2、对突发的风险事件,及时实地调查,向中心城市公司提出防范和处置意见并评估中心城市公司提出的。防范和处置意见,同时对重要经营数据的超常波动及时进行实地了解。

  3、开展中心城市公司审计案例宣贯,提高业务单位风险防范意识和能力。

  4、针对内外部审计发现的问题,推动整改落实,验收整改效果。

  5、督促中心城市公司在全公司范围对同类问题进行自查自纠。

  6、配合上级单位(总部审计中心或更上一级审计机构)对中心城市公司的各项审计工作。

  7、根据总部审计中心要求,与总部内审组/内控组、其他中心城市公司派驻审计组联合,

审计的工作职责篇9

  1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签;

  2、编制预算和执行预算,参与拟订资金使用方案,确保资金的有效使用;

  3、审查公司对外提供的会计资料;

  4、负责审核公司本部各部门上报的。会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据;

  5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行。

审计的工作职责篇10

  1、制定、完善业务风险管控制度及相关流程,建立风险评估、监控、预警和防范机制

  2、协助投资部门完成投资前期的项目尽调。

  3、制定审计部门工作计划和落实年度审计工作具体方案,按照计划及时完成审计测试、报告、整改跟踪等工作;

  4、建立并完善内控及审计管理体系,参与制定公司内控及审计管理方案、制度与流程

  5、负责公司日常经营管理审计、专项审计、价值审计、财务审计等。

  6、负责公司项目投资和可行性专题审计。及公司年中、年终财务状况检查。

  7、负责公司审计报告、审计建议的编制以及向公司提供建议性意见,完成内外审计的协调沟通工作;

  8、能够提出切实可行的`审计建议和措施,督促审计结论和建议的落实,对公司内部审计问题跟踪、

审计的工作职责篇11

  1.负责工程项目招标控制价、工程结算等审计工作,确保工程结算的真实性、合理性、准确性;

  2.负责编制审计报告;

  3.负责审计报告等资料的’存档备案;

  4.完成领导交办的其他工作。

审计的工作职责篇12

  1、对集团公司及各下属项目公司的定标、直接委托、认质认价、合同签订、设计变更、签证、付款、工程抵房款等流程的合法性、合规性、合理性进行评审,在不参与业务的情况下履行监督及备案等职责;

  2、对集团及各下属项目公司进行财务资金收支审计、财务类专项审计;

  3、对集团公司直接投资的项目及下属产业/企业投资性项目进行跟踪和审计;

  4、第三方外部审计单位的‘抽选、委托及对外部审计单位的经济性、配合性、时效性、公平公正性、审计结果等进行评审和评估;

  5、协助对集团及各下属项目公司开展非财务类专项审计(如工程质量审计、合同审计、流程审计等);

  6、协助开展各项工程审计(含研发设计、规划、成本、招采、进度、签证、设计变更、质量、结算等),出具相应的审计报告;

  7、协助对集团及各项目公司相关人员进行离任(职)审计、任中审计、突击审计、绩效责任审计;

  8、及时完成领导交办的其它工作任务,积极配合有关部门的相关工作。

审计的工作职责篇13

  1、协助总监制定并完善内部审计规章制度、审计部门文件、编制审计年度计划、工作方案等;

  2、实施内部审计项目,指导并监督审计过程,完成审计报告,确保内部审计工作质量;

  3、监督审计问题的。整改实施跟踪情况

  4、完成上级领导下达的临时性事务。

审计的工作职责篇14

  1、负责各类合同、函件等文件的审核,提出法律意见,保证审核文件的。合法性;

  2、负责诉讼、仲裁案件的办理,包含但不下限于起诉、应诉等诉讼事务;

  3、为公司日常事务提供法律咨询和/或法律意见;

  4、实施对集团所属子公司的内部审计,按照审计业务流程和标准完成所分配的具体任务,揭示审计发现问题并提出审计建议,按要求编制审计工作底稿并完成底稿归档;

  5、对集团公司及下属企业实施日常监督,及时收集整理经营管理信息,开展风险评估;

  6、抽样稽查采购、销售流程、高危存货;收集、整理审计证据,编写审计工作底稿;

  7、参与以内控和防范风险为主的生产经营活动审计、流程审计、内控。

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